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Examinando por Materia "Norma Internacional de Auditoria(NIA)"

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    Acceso abierto
    Evaluación de la Eficacia del Control Interno en la Gestión y Presentación Financiera de Activos de la Propiedad, Planta y Equipo: Estudio de Caso en una Empresa Minera en San José de Cúcuta (2022 – 2023)
    (Universidad de Santander, 2025-01-22) Girón-Carrillo, Didier Joel; Niño-Caro, Jessica Katherine; Duran-Diaz, Wilmar; Bohórquez-Chacón, Lesley Fabiola; Cáceres-Corzo, Disnardo
    El control interno, como herramienta clave para el cumplimiento de objetivos financieros y normativos es analizado a la luz de las políticas contables internas y las normativas vigentes en Colombia, así como de estándares internacionales como las NIIF para PYMES. El presente estudio intrínseco, de alcance descriptivo y enfoque mixto, aborda la evaluación del sistema de control interno aplicado a la gestión y presentación financiera de la propiedad, planta y equipo (PP&E) en una empresa del sector minero en San José de Cúcuta, Norte de Santander. El estudio planteó la interrogante sobre la suficiencia del sistema de control interno para garantizar la razonabilidad de los valores de PP&E reflejados en los estados financieros, evaluando aspectos de integridad, cumplimiento y presentación contable. La metodología incluyó la revisión de procedimientos contables, la normativa aplicable y el análisis de los activos tangibles e intangibles según la sección 2, párrafo 2.18 de las NIIF para PYMES. Los resultados evidenciaron falencias significativas, entre ellas, la ausencia de políticas claras, deficiencias en los controles de traslados y retiros de activos, supervisión insuficiente, actualización inadecuada de inventarios y falta de conciliación entre registros contables y activos físicos. Estas debilidades subrayan la necesidad de fortalecer el sistema de control interno para garantizar una adecuada gestión y presentación financiera de los activos de PP&E.
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